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同济大学举办2024年度内部控制建设专题培训
  发表时间:2024-09-25 

924日下午,由学校内部控制建设领导小组秘书单位财务处组织的同济大学2024年度内部控制建设专题培训在四平路校区举办,学校内控建设领导小组成员单位负责人、内控管理专员及各职能部门、二级学院分管领导、工作人员等百余人参会。

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学校内部控制规范建设领导小组秘书单位负责人以“以审计整改为契机,推动学校内控体系建设-关于完善学校内控体系建设的思考”为题,结合正在开展的审计整改,通过系统梳理审计整改要求、明确学校现存内控风险,表示要以此次审计整改为契机,进一步加强学校治理体系和治理能力现代化建设,建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效、监督到位的内部控制体系,强化财经纪律刚性约束,确保学校经济活动及相关业务活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,进一步优化资源配置和提高资金使用效益,为加快推进中国特色世界一流大学建设提供有力支撑。

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天职国际会计师事务所合伙人,华东区政务咨询负责人李丹女士以“强内控,防风险,促合规”为题,通过阐释内控相关理论基础、分享相关内控案例、解读内控必要性,同与会人员一起探讨如何有效做好内控,从而进一步防范风险、守住底线、更好地为高校高质量发展保驾护航。

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韩振同时对新《会计法》作了解读。会计法是规范会计工作的基础性法律。会计法修改是贯彻落实党中央、国务院关于加强财会监督、严肃财经纪律决策部署的重要举措,对于切实提高会计信息质量、更好维护社会公共利益具有重要意义。各部门各单位要切实提高站位,充分认识本次会计法修改的重要意义,凝聚思想共识,加强协同交流,积极将宣传贯彻工作落到实处。

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