信息动态

财务综合服务系统 网上缴费平台
工作动态 当前位置 : 首页| 信息动态| 工作动态
同济大学举办2023年内部控制建设培训会
  发表时间:2023-09-18 

  为进一步推进我校内部控制高质量建设,充分完善内部控制新常态,914日下午,由学校内部控制建设领导小组秘书单位财务处组织的同济大学2023年内部控制建设培训会在四平路校区中法中心举办,学校内控建设领导小组成员单位负责人、内控管理专员及各职能部门、二级学院分管领导、工作人员百余人参会。

1

  培训会上,学校内部控制规范建设领导小组秘书单位负责人、财务处处长朱志良回顾了近六年来学校的内控建设工作所取得的进展。自《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》《行政事业单位内部控制规范(试行)》《教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)》等有关规定发布以来,学校认真扎实开展内控建设相关工作,出台了《同济大学经济活动内部控制建设与实施办法》,逐步完善、持续提升内控建设工作,经过多年的内控建设,学校内控已从“立规矩”向“见成效”转变,与其他监督合力稳步增强,建立起了较为行之有效的经济领域监督和制约机制。学校各部门齐心协力扎实推进内控年报编制,不断优化内控手册,开展形式多样入脑入心的内控培训宣贯,为学校依法治校及治理能力提升提供了有力支撑。

2

  结合我校近期开展的内控评价,安永(中国)企业咨询有限公司总监何牧知做了专题讲座,在详细介绍高校内部控制评价背景、内部控制评价的原则与方法、内部控制评价的内容、单位层面内部控制评价以及业务层面内部控制评价等相关内容基础上,结合相关案例,对预算管理、采购管理、资产管理、建设项目管理以及合同管理等方面常见问题进行了剖析,指出通过健全制度、优化流程、明确权责,可进一步完善内部控制体系。

3

  通过本次培训,有效增强了与会人员内控意识。财务处处长朱志良在培训结束时再次强调,内控建设从来不是一蹴而就的工作,需要各个部门齐心协力、每一位教职员工共同重视和努力,要充分把握内控责任的落实,以内控评价、专项审计查摆的问题作为切入口,推动问题整改,切实做好审计整改下半篇文章,有效促进学校各项事业的有序发展。

返回

财务综合服务系统 网上缴费平台